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2023年11月至2024年2月,审计署重点审计了41个部门及所属346家单位财政预算拨款5824.04亿元(人民币,下同),并关注了行政事业性国有资产管理使用情况。此次共发现各类问题金额226.26亿元,其中部门本级36.29亿元(占16%),所属单位189.97亿元(占84%)。
对审计发现的问题,审计建议指出,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严肃财经纪律,坚决纠正铺张浪费、违规收费、转嫁摊派等行为。规范所属企事业单位、主管社会团体的业务经营活动,严禁其利用部门影响力、数据资源等牟利。强化预算管理,重视资产登记核算工作,规范资产出租出借和处置行为,防止国有资产流失。
南宫28平台中新社北京6月25日电 (记者 阮煜琳)中国审计署25日公布中央部门单位2023年预算执行等情况审计结果表明,部门本级预算执行总体相对规范,但所属单位违反财经纪律等问题仍较多发。
——违反财经纪律等行为仍有发生。违反中央八项规定精神和过紧日子要求。7个部门的11个项目超实际需求申领预算6.92亿元。一些单位存在三公经费胡支乱花等情况。1个部门和9家所属单位违规列支三公经费、修建楼堂馆所等7.49亿元。一些部属企业存在经营乱象。审计239户部属企业发现9户违规开展高风险业务,从事融资性贸易、向亏损企业出借资金等,形成损失风险13.69亿元。
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